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科研项目经费报销细则

来源:一二三四网
科研项目经费报销细则

比例 经费开支范围 具体内容 划拨 指在项目研究过程中购置计算机、打印机、复印机、扫描仪、照相机、录按照课题预算音机以及其他专用仪器设备和维修凭正规发票 设备,或者租赁外单位仪器设备而发生的费用。 指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译、录音、按照课题预算录像等费用,用于项目研究的资料查凭正规发票 询、信息交流等上网费,以及必要的图书和专用软件购置费等。 指在项目研究过程中开展国内调研、按照课题预算学术交流等活动所发生的交通费(含凭正规发票 出租汽车费)、食宿费。 备注 配套(含横向) 凡使用科研项目经费购置的固定资按照课题预算和配产,均属学校资产,按照市财政局国套经费的比例,凭正有资产和学校校产物资有关管理规规发票 定,其所有权归学校,使用权归项目组。 设备费 资料费 按照课题预算和配套经费的比例,凭正500元以上的发票须附购物清单 规发票 调研差旅费不得用于项目组以外的按照课题预算和配人员。在重庆市区及区县调研无补套经费的比例,凭正助;市外调研无住宿发票的一般不能规发票 报销补助。自驾一律不报销费用。 调研差旅费

科研项目经费报销细则

比例 经费开支范围 具体内容 划拨 指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用(如场地租用费、会务活动费、住宿和餐饮费等)。 按照课题预算凭正规发票和会议通知,没有预算的一般不超过课题经费的15% 备注 配套(含横向) 按照课题预算和配套经费的比例,凭正规发票和会议通知,没有预算的一般不超过课题经费的15% 应当按照有关规定制定会议方案,严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期,会议方案或通知作为报销依据。零星餐饮发票不能报销。 会议费 指在项目研究过程中研究人员出国(境)及外国专家来华工作的费用按照课题预算国际合作与交流费 (如开展调研的交通费、食宿费及凭正规发票 其它费用)。 出版印刷费 指在项目研究过程中发生的问卷制按照课题预算作费,项目研究成果的打印费、印凭正规发票 刷费和专著出版费等。 指在项目研究过程中消耗的各种原按照课题预算材料、辅助材料(如电脑配件、墨凭正规发票 盒、打印纸、签字笔等办公用品)国际合作与交流费严格执行国家和按照课题预算和配学校外事经费管理的有关规定。此项套经费的比例,凭正费用应当在项目预算中单独列支,并规发票 事先报学校分管领导审核同意。 按照课题预算和配不能支付现金,只能刷公务卡或银行套经费的比例,凭正转账。 规发票 按照课题预算和配购买办公用品须注明品名、数量、单套经费的比例,凭正价或另附清单。版面费只能在配套及规发票 横向课题费中报销。电话(手机)等其它 等低值易耗品的采购费用。电话(手机)等通讯费、研究成果查重(文献检索)费、论文版面费、誊写费。 通讯费只能报销课题经费的1%。 科研项目经费报销细则

比例 经费开支范围 具体内容 划拨 主要包括项目负责人、参与项目研究人员和项目临时聘用从事劳务工作等科研辅助人员的人力资源费用。 主要包括问卷设计、制作、统计,科研数据采集分析、文献情报分析等产生的费用。 主要包括临时聘请的开展技术方案论证、技术研讨、成果鉴定等活动的国内外专家咨询费用。 备注 配套(含横向) 可根据科研项目人员职称级别、实际投入时间和贡献大小,按照项目的实际需要据实开支。 校内校外人员要分别造表作为报销凭据,此凭据须写明人员姓名、单位、工作任务、身份证件号码、联系电话和支付金额,并由领取人签名。校内人员表一式三份,校外人员表一式二份。 须写说明,问卷设计、制作、统计,科研数据采集分析、文献情报分析等产生的费用,发放到人的校内校外人员要分别造表作为报销凭据,此凭据须写明人员姓名、单位、工作任务、身份证件号码、联系电话和支付金额,并由领取人签名。校内人员表一式三份,校外人员表一式二份。 以会议形式组织的咨询,专家咨询费一般参照专业技术高级职称人员500-1000元/人天、其他专业技术职称人员300-500元/人天的标准执行。以通讯形式组织的咨询,专家咨询费一般参照专业技术高级职称人员的标准按次执行。专家咨询费不得支付给课题组成员及项目管理的相关人员。 校内校外人员要分别造表作为报销凭据,此凭据须写明人员姓名、单位、职称、身份证件号码、联系电话和支付金额,并由领取人签名。校内人员表一式三份,校外人员表一式二份。 劳务费 10% 20% 数据采集费 10% 20% 专家咨询费 10% 20% 说明:1.基本经费的开支,凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账;特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同 意。

2.科研项目经费的报销,遵循以下基本流程:项目负责人把要报销的票据整理规范后(不粘贴)交科研处→科研处经办人员初步审核票据,如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票

据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审,并审核经费开支范围是否符合预算,完成报销手续。

3.本校配套资助和立项资助的项目经费,除部分启动经费外,必须在项目结项之后才能报销全部经费。

4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费,其报销比例为:划拨部分必须按三项各占10%计算,配套(含横向)部分三项可在60%的总额内适当微调。

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